内部控制案例分析论文

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  • 介绍:该栏目为与案例分析和内部控制和论文相关的例文,免费给你写作论文格式模板提供相关参考文献。

  • 一、案例概述通用汽车公司成立于1908年9月16日,自从威廉·杜兰特创建了美国通用汽车公司以来,先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、奥兹莫。

  • 【摘 要】 三鹿奶粉的大事故,震惊了全中国,“毒奶粉事件”折射出了公司内部的许多问题,这些问题离不开内部控制,因此本文将从内部控制入手,对三鹿奶。

  • 摘 要:在财务信息化的要求下,如果企业的应收账款不能及时的收回,就会无法周转资金,影响企业的正常运行。因此,本文将通过企业应收账款内部控制制度案。

  • 摘 要:本文按应国瑞(Robert K Yin)著作《案例研究:设计与方法》和艾森哈特(Eisenhardt,1989)提出的案例研究的规范程。

  • 【摘 要】 文章基于内部控制及持续改进等相关理论,认为公立医院加强收入内部控制可顺应医改形势,提高运行效率和降低经营风险;讨论了如何建立行之有效。

  • 一、内部控制的经济责任审计流程(一)审计计划和准备阶段审计计划及准备阶段最主要的是联系企业内部控制实际,制定审计计划并做好审计准备。各审计年。

  • 一、当前我国高校内部控制中存在的问题分析(一)高校内部控制制度的建立不全面内部控制制度的建立属于管理领域,存在于高校的各个管理环节。随着当前。

  • 摘要:物流托盘是物流运作过程中重要的装卸、储存和运输工具,与叉车配套使用。由于托盘随着物料移动、托盘使用数量大,造成了物流托盘管理的困难。本文选。

  • 一、神户制钢所简介日本神户制钢所(简称KOBELCO)是世界500强之一,是日本第三大钢铁联合企业。该公司创建于1905年,以钢铁制造业、锻造。

  • 摘 要:财政部发布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》自2014年1月1日起执行以来,促进了农业科研事业单位科研经费进行有效管理的控制,农业科。

  • 摘 要:社会经济的快速发展,使企业之间的竞争变的更加激烈,企业要想在激烈的市场竞争中获取成功,除了注重经营外,还需要加强对税务风险内部控制的重视。

  • 在企业外部发展环境稳定的情况下,企业要想获得更大的进步必须提高内控水平。近些年来,企业不断引进新的内部控制管理理念,它的应用提升了管理层对企业内。

  • 加强企业内部控制建设,既是企业经营市场化和现代企业加强经济管理的需要,又是企业经济活动国际化的需要。对于提高企业经营效率,保护财产安全,实现经营。

  • 高校内部审计工作主要包括内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、干部经济责任审计等四大类。而内部控制审计就是高校内部审计机构为了促进。

  • 摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的。

  • 摘要:目前学术界关于内部控制指数体系的构建都假定所有类型的企业都适用已构建的指标体系,从来没有考虑行业特征这一重要因素的影响。因此,本文从行业特。

  • 摘要:内部控制效率无论在学术研究方面还是在实务管理方面都是一个核心问题 因为内部控制制度的规划、制定、执行及控制效果的评价等诸多环节都是基于内部。

  • 摘 要:企业是否自愿披露内部控制鉴证报告,这不仅取决于企业自身的实际控制人特征,而且还取决于所处的市场集聚程度。在市场集聚程度较高的市场中,企业。

  • 摘 要:本文从商业银行公司治理、内部控制、风险管理的产生和实质入手,先从理论上分析了三者的联系,然后采用我国15家上市银行的相关数据对三者相关性。

  • 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务。

  • 根据《内部会计控制基本规范》规定,内部控制是指单位为了保证各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制。

  • 摘 要:1993年以来,A股份有限公司通过三次资产置换、三次转型,在2014年成功进军烯碳行业,但是公司2014年年报突然爆出约2 7亿的亏损,。

  • 摘要:本文结合YOSO报告提出的内部控制体系模型,以Y集团为例,对Y集团内部控制体系五要素进行了分析,由此指出了我国企业内部控制体系存在的问题,。

  • 摘 要:A公司通过虚增资产收入,玩弄现金流,频繁更换事务所等手段,虚增资产达到上市的目的。本文通过A公司与D公司比率对比分析得出A公司经营效率,。

  • 随着社会经济发展和竞争的加剧,房地产企业所面对的风险也B益多样化、复杂化。良好的内部控制能有效评估和应对各类风险,而内控环境是内部控制的基础,了。

  • 【摘要】上海家化被普华出具了否定意见的内部控制审计报告,在会计审计界引起诸多争议。本文梳理了相关背景,并对导致内控审计否定意见的内控缺陷进行了分。

  • 摘要:企业良好健康的运行需要以完善的内部运行环境为保障,而只有拥有良好的内部运行环境,企业的内部控制才能发挥作用,从而财务信息的真实性才能得到保。

  • 1内部控制失效背景原因1 1从报告上看1 1 1财务报表的问题在2014年披露的2013年年报中可以看到,上海家化在报告期内实现了44 6。

  • 摘 要:随着我国电子商务的快速发展,电子商务交易主体信用评价体系建设已成为规范电子商务市场经济秩序的重要基础。以模糊综合评价法、层次分析法为基础。

  • 摘 要:南京与中国佛教文化有着深远的历史渊源。以南京牛首山舍利文化博物馆为例,从博物馆地域文化、开设场馆、多媒体技术等方面详细阐述博物馆设计思路。

  • 岗位对接的高职公共英语教学改革研究——以广东女子职业技术学院为例(广东女子职业技术学院 应用外语系, 广东 广州 511450)摘要:传统。

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